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宣化区审计局多项举措开展国有企业资产负债损益审计

发布日期: 2024-10-22  来源:审计局 字体:    打印 分享:

一是聚焦重点。按照“以审促改革、以审强管理、以审促发展”工作思路,重点关注国有企业资产、负债、损益,国有企业财务收支真实性、合法性、效益性情况以及国有资产、国有资源管理和内控制度等内容,揭示和反映国有企业在改革发展中存在的问题和风险隐患,促进企业规范化管理,保障和监督国有资产安全完整。

二是科技赋能。坚持科技强审,强化大数据思维,积极推进“业务+数据”深度融合,逐步完善国有企业审计数据库,通过编写数据分析语言,对业务数据、财务数据、跨行业跨领域数据进行综合比对、多维分析,准确发现疑点,精准揭示问题,切实增强审计监督的时效性和穿透力。

三是加强整改。加强对国有企业审计整改督促检查,制定整改工作台账,明确整改责任主体、整改时限、整改结果等,建立审计整改闭环机制,实现实时销号,并核实整改结果的真实性和完整性,对审计整改是否到位做出评价,确保审计整改取得实效,助推企业工作提质增效。


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