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宣化区审计局“三维度”推进审计整改提质增效

发布日期: 2024-11-29  来源:审计局 字体:    打印 分享:

宣化区审计局立足审计监督实效,从机制、责任、联动三个维度强化审计整改督促,切实推动整改成果转化提升。

一是健全机制,夯实基础。制定《关于进一步加强审计整改工作的意见》《中共张家口市宣化区委审计委员会关于构建全面整改、专项整改、重点督办审计整改总体格局的实施办法》等整改工作规范性文件。同时,坚持审计整改“全周期”“全链条”管理,推进审计整改全流程整改规范化、制度化、常态化,以审计整改的“小闭环”管理促进行业治理、制度完善、防范风险的“大闭环”运行。

二是压实责任,注重长效。严格落实《张家口市宣化区审计局审计整改约谈实施细则(试行)》,完善“督促—督办—约谈”工作机制,督促各单位主要负责同志落实整改第一责任人责任,把整改责任扛到肩上、抓到手上,切实将审计发现问题真改、实改、改到位。选派业务骨干到被审计单位督办落实,明确整改事项,提出整改要求,限定整改时限,做到整改一个、核实一个、销号一个。明确整改约谈对象、约谈情形和具体程序,对未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分、未及时报告审计整改结果并造成不良后果等其他需要约谈的情形视情约谈,充分发挥“审帮促”作用。

三是多维联动,协同贯通。积极强化与纪委、巡察及人大监督的协同配合,建立健全审计整改信息共享、审计整改落实联动的协同监督机制。对照《关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治任务清单》内容,建立审计发现问题台账。截至目前,移送区纪委监委问题线索7条,区纪委针对审计发现问题梳理廉政风险点,督促相关单位建章立制,推动全面落实整改责任;定期向区巡察办通报被审计查出问题的整改进展和结果,巡察办将整改情况列入巡察重要内容,密切配合需协同落实的审计整改事项高质量起草年度区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计报告和审计整改报告,聚焦人大审议意见落实,有效推动政府及其部门依法接受人大监督,督促落实整改责任。


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